Dados do Empenho:

Número:26010052

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.721,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 279,00

Dados da Liquidação:

Número:26010052.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.521,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.097,07

Pagamento 28010114

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 5.521,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.097,07


Histórico:

Ref. Janeiro/26