Dados do Empenho:

Número:05010390

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.500,00

Dados da Liquidação:

Número:05010390.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento 28010424

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico:

Ref. Janeiro/26