Dados do Empenho:

Número:05010202

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 183,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.816,88

Dados da Liquidação:

Número:05010202.002

Valor Total da Liquidação:R$ 65,40

Valor Total Liquidado:R$ 65,40

Pagamento 27020014

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 65,40

Valor Líquido Pago: R$ 65,40


Histórico: