- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27020014
Número:05010202
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 183,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.816,88
Pagamento 27020014
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 65,40
Valor Líquido Pago: R$ 65,40
Histórico: