Dados do Empenho:

Número:05010147

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.556,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.443,22

Dados da Liquidação:

Número:05010147.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.604,03

Valor Total Liquidado:R$ 2.604,03

Pagamento 23030005

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.604,03

Valor Líquido Pago: R$ 2.604,03


Histórico:

comp.fev/26