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- Pagamento Nº 23030005
Número:05010147
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.556,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.443,22
Número:05010147.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.604,03
Valor Total Liquidado:R$ 2.604,03
Pagamento 23030005
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.604,03
Valor Líquido Pago: R$ 2.604,03
Histórico:
comp.fev/26