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- Pagamento Nº 23030020
Número:05010146
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.664,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.335,06
Número:05010146.003
Valor Total da Liquidação:R$ 13.864,18
Valor Total Liquidado:R$ 13.864,18
Pagamento 23030020
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 13.864,18
Valor Líquido Pago: R$ 13.864,18
Histórico:
COMP.FEV/26