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- Pagamento Nº 23030023
Número:05010143
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 154.429,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.570,71
Número:05010143.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.031,47
Valor Total Liquidado:R$ 12.031,47
Pagamento 23030023
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 12.031,47
Valor Líquido Pago: R$ 12.031,47
Histórico:
COMP.FEV/26