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- Pagamento Nº 24030004
Número:05010140
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 216.782,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 683.217,62
Número:05010140.005
Valor Total da Liquidação:R$ 28.239,98
Valor Total Liquidado:R$ 28.239,98
Pagamento 24030004
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 28.239,98
Valor Líquido Pago: R$ 28.239,98
Histórico:
COMP.FEV/26