Dados do Empenho:

Número:05010347

Valor Total do Empenho:R$ 3.549,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.276,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 273,00

Dados da Liquidação:

Número:05010347.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.638,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.638,00

Pagamento 24030007

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 1.638,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.638,00


Histórico:

NF 1762 COMP.FEV/26