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- Pagamento Nº 24030012
Número:05010221
Valor Total do Empenho:R$ 552,00
Valor Total Liquidado:R$ 331,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220,80
Pagamento 24030012
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 110,40
Valor do IRRF: R$ 1,32
Valor Líquido Pago: R$ 109,08
Histórico:
NF 3317 COMP.MARÇO/26