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- Pagamento Nº 30030021
Número:05010187
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.486,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.513,86
Número:05010187.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.828,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.828,69
Pagamento 30030021
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 2.828,69
Valor Líquido Pago: R$ 2.828,69
Histórico:
COMP.FEV/26