Dados do Empenho:

Número:05010080

Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.917,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.932,93

Dados da Liquidação:

Número:05010080.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.564,76

Valor Total Liquidado:R$ 12.169,01

Pagamento 25020443

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 17.564,76

Valor Líquido Pago: R$ 12.169,01


Histórico:

Ref. Fev/26