Dados do Empenho:

Número:05010343

Valor Total do Empenho:R$ 25.611,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.556,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.055,40

Dados da Liquidação:

Número:05010343.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.185,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,50

Pagamento 31030001

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.185,40

Valor do IRRF: R$ 104,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.080,50


Histórico:

NF 4330 COMP.JAN/26