Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 60.396,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.515,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.880,70

Dados da Liquidação:

Número:05010341.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.505,10

Valor Total Liquidado:R$ 6.192,86

Pagamento 31030003

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 6.505,10

Valor do IRRF: R$ 312,24

Valor Líquido Pago: R$ 6.192,86


Histórico:

NF 4360 COMP.FEV/26