- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030005
Número:05010341
Valor Total do Empenho:R$ 60.396,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.515,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.880,70
Número:05010341.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.505,10
Valor Total Liquidado:R$ 6.192,86
Pagamento 31030005
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 6.505,10
Valor do IRRF: R$ 312,24
Valor Líquido Pago: R$ 6.192,86
Histórico:
NF 4331 COMP.JAN/26