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- Pagamento Nº 31030015
Número:02020054
Valor Total do Empenho:R$ 508.343,65
Valor Total Liquidado:R$ 92.032,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020054.001
Valor Total da Liquidação:R$ 92.032,80
Valor Total Liquidado:R$ 90.928,41
Pagamento 31030015
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 92.032,80
Valor do IRRF: R$ 1.104,39
Valor Líquido Pago: R$ 90.928,41
Histórico:
NF 5415 COMP.MARÇO/26