Dados do Empenho:

Número:02020053

Valor Total do Empenho:R$ 142.892,54

Valor Total Liquidado:R$ 25.496,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.396,24

Dados da Liquidação:

Número:02020053.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.496,30

Valor Total Liquidado:R$ 25.190,34

Pagamento 31030019

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 25.496,30

Valor do IRRF: R$ 305,96

Valor Líquido Pago: R$ 25.190,34


Histórico:

NF 5416 COMP.MARÇO/26