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- Pagamento Nº 31030024
Número:05010320
Valor Total do Empenho:R$ 74.062,40
Valor Total Liquidado:R$ 74.062,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010320.001
Valor Total da Liquidação:R$ 74.062,40
Valor Total Liquidado:R$ 73.173,65
Pagamento 31030024
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)
Valor Total: R$ 74.062,40
Valor do IRRF: R$ 888,75
Valor Líquido Pago: R$ 73.173,65
Histórico:
NF 882 COMP.JAN/26