- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030040
Número:02030025
Valor Total do Empenho:R$ 1.850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.822.362,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.637,76
Número:02030025.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.822.362,24
Valor Total Liquidado:R$ 1.443.310,89
Pagamento 31030040
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)
Valor Total: R$ 1.822.362,24
Valor do INSS: R$ 200.459,85
Valor do ISS: R$ 91.118,11
Valor do IRRF: R$ 87.473,39
Valor Líquido Pago: R$ 1.443.310,89
Histórico:
NF 241 COMP.MARÇO/26