Dados do Empenho:

Número:02030013

Valor Total do Empenho:R$ 1.320,48

Valor Total Liquidado:R$ 772,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547,68

Dados da Liquidação:

Número:02030013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 125,12

Valor Total Liquidado:R$ 123,62

Pagamento 31030054

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 125,12

Valor do IRRF: R$ 1,50

Valor Líquido Pago: R$ 123,62


Histórico:

NF 3299 COMP.FEV/26