- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030050
Número:02030013
Valor Total do Empenho:R$ 1.320,48
Valor Total Liquidado:R$ 772,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547,68
Pagamento 31030050
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 123,62
Valor do IRRF: R$ 1,59
Valor Líquido Pago: R$ 122,03
Histórico:
nf 3298 comp.fev/26