Dados do Empenho:

Número:05010314

Valor Total do Empenho:R$ 31.315,28

Valor Total Liquidado:R$ 31.315,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010314.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.315,28

Valor Total Liquidado:R$ 30.939,50

Pagamento 01040002

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)

Valor Total: R$ 31.315,28

Valor do IRRF: R$ 375,78

Valor Líquido Pago: R$ 30.939,50


Histórico:

NF 202 COMP.MARÇO/26