Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 2.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.170,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.430,00

Dados da Liquidação:

Número:05010294.001

Valor Total da Liquidação:R$ 520,00

Valor Total Liquidado:R$ 518,75

Pagamento 01040011

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 520,00

Valor do IRRF: R$ 1,25

Valor Líquido Pago: R$ 518,75


Histórico:

NF 2066 COMP.JAN/26