- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 01040030
Número:05010309
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.000,00
Número:05010309.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.760,00
Pagamento 01040030
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor do IRRF: R$ 240,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.760,00
Histórico:
NF 46924 COMP.JAN/26