Dados do Empenho:

Número:05010309

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010309.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.760,00

Pagamento 01040030

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor do IRRF: R$ 240,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.760,00


Histórico:

NF 46924 COMP.JAN/26