Dados do Empenho:

Número:05010311

Valor Total do Empenho:R$ 9.880,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.676,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 204,00

Dados da Liquidação:

Número:05010311.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.676,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.560,28

Pagamento 07040005

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)

Valor Total: R$ 9.676,40

Valor do IRRF: R$ 116,12

Valor Líquido Pago: R$ 9.560,28


Histórico:

NF 203 COMP.MARÇO/26