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- Pagamento Nº 07040005
Número:05010311
Valor Total do Empenho:R$ 9.880,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.676,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 204,00
Número:05010311.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.676,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.560,28
Pagamento 07040005
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)
Valor Total: R$ 9.676,40
Valor do IRRF: R$ 116,12
Valor Líquido Pago: R$ 9.560,28
Histórico:
NF 203 COMP.MARÇO/26