- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07040007
Número:05010312
Valor Total do Empenho:R$ 54.047,12
Valor Total Liquidado:R$ 48.643,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.403,46
Número:05010312.001
Valor Total da Liquidação:R$ 48.643,66
Valor Total Liquidado:R$ 48.059,94
Pagamento 07040007
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)
Valor Total: R$ 48.643,66
Valor do IRRF: R$ 583,72
Valor Líquido Pago: R$ 48.059,94
Histórico:
NF 200 COMP.MARÇO/26