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- Pagamento Nº 07040009
Número:05010313
Valor Total do Empenho:R$ 11.827,60
Valor Total Liquidado:R$ 11.827,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010313.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.827,60
Valor Total Liquidado:R$ 11.685,67
Pagamento 07040009
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)
Valor Total: R$ 11.827,60
Valor do IRRF: R$ 141,93
Valor Líquido Pago: R$ 11.685,67
Histórico:
NF 201 COMP.MARÇO/26