Dados do Empenho:

Número:02020056

Valor Total do Empenho:R$ 73.248,38

Valor Total Liquidado:R$ 14.974,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.273,64

Dados da Liquidação:

Número:02020056.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.974,74

Valor Total Liquidado:R$ 14.795,04

Pagamento 07040011

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 14.974,74

Valor do IRRF: R$ 179,70

Valor Líquido Pago: R$ 14.795,04


Histórico:

NF 5419 COMP.MARÇO/26