- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030088
Número:05010080
Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.917,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.932,93
Número:05010080.003
Valor Total da Liquidação:R$ 17.564,76
Valor Total Liquidado:R$ 12.169,01
Pagamento 30030088
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 17.564,76
Valor Líquido Pago: R$ 12.169,01
Histórico:
FOPAG - GABINETE - EFETIVO - 03/2026.