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- Pagamento Nº 30030095
Número:05010381
Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.000,00
Número:05010381.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 30030095
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
REF. MARÇO/26