Dados do Empenho:

Número:02020074

Valor Total do Empenho:R$ 510.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 507.382,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.617,37

Dados da Liquidação:

Número:02020074.005

Valor Total da Liquidação:R$ 202.504,10

Valor Total Liquidado:R$ 198.454,02

Pagamento 08040013

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 202.504,10

Valor do ISS: R$ 4.050,08

Valor Líquido Pago: R$ 198.454,02


Histórico:

NF 43 REFERENTE A 13° MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 03.10.11.25.001.