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- Pagamento Nº 08040013
Número:02020074
Valor Total do Empenho:R$ 510.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 507.382,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.617,37
Número:02020074.005
Valor Total da Liquidação:R$ 202.504,10
Valor Total Liquidado:R$ 198.454,02
Pagamento 08040013
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 202.504,10
Valor do ISS: R$ 4.050,08
Valor Líquido Pago: R$ 198.454,02
Histórico:
NF 43 REFERENTE A 13° MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 03.10.11.25.001.