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- Pagamento Nº 20020039
Número:05010137
Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 53.344,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.655,73
Número:05010137.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.799,63
Valor Total Liquidado:R$ 11.799,63
Pagamento 20020039
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 11.799,63
Valor Líquido Pago: R$ 11.799,63
Histórico:
comp.jan/26