Dados do Empenho:

Número:05010138

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.071,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.928,51

Dados da Liquidação:

Número:05010138.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.371,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.371,86

Pagamento 20020040

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.371,86

Valor Líquido Pago: R$ 1.371,86


Histórico:

comp.jan/26