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- Pagamento Nº 30030127
Número:05010064
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.222,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.777,90
Número:05010064.003
Valor Total da Liquidação:R$ 25.300,85
Valor Total Liquidado:R$ 17.975,27
Pagamento 30030127
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 25.300,85
Valor Líquido Pago: R$ 17.975,27
Histórico:
REF. MARÇO/26