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- Pagamento Nº 30030133
Número:05010062
Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 821.861,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.138,50
Número:05010062.003
Valor Total da Liquidação:R$ 209.314,94
Valor Total Liquidado:R$ 190.086,50
Pagamento 30030133
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 209.314,94
Valor Líquido Pago: R$ 190.086,50
Histórico:
REF. MARÇO/26