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- Pagamento Nº 30030143
Número:23020003
Valor Total do Empenho:R$ 230.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.817,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.182,68
Número:23020003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.868,33
Valor Total Liquidado:R$ 15.593,39
Pagamento 30030143
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 16.868,33
Valor Líquido Pago: R$ 15.593,39
Histórico:
REF. MARÇO/26