- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030185
Número:05010055
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.200,00
Número:05010055.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.481,32
Pagamento 30030185
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 2.700,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.481,32
Histórico:
REF. MARÇO/26