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- Pagamento Nº 30030187
Número:05010057
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.690,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 115.309,88
Número:05010057.003
Valor Total da Liquidação:R$ 14.476,80
Valor Total Liquidado:R$ 13.319,82
Pagamento 30030187
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 14.476,80
Valor Líquido Pago: R$ 13.319,82
Histórico:
REF. MARÇO/26