Dados do Empenho:

Número:02030022

Valor Total do Empenho:R$ 35.319,52

Valor Total Liquidado:R$ 18.147,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.171,96

Dados da Liquidação:

Número:02030022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.147,56

Valor Total Liquidado:R$ 17.929,79

Pagamento 09040010

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 18.147,56

Valor do IRRF: R$ 217,77

Valor Líquido Pago: R$ 17.929,79


Histórico:

NF 5099 COMP.MARÇO/26