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- Pagamento Nº 09040012
Número:02030023
Valor Total do Empenho:R$ 34.906,54
Valor Total Liquidado:R$ 13.868,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.038,49
Número:02030023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.868,05
Valor Total Liquidado:R$ 13.701,63
Pagamento 09040012
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 13.868,05
Valor do IRRF: R$ 166,42
Valor Líquido Pago: R$ 13.701,63
Histórico:
NF 5103 COMP.MARÇO/26