Dados do Empenho:

Número:02030023

Valor Total do Empenho:R$ 34.906,54

Valor Total Liquidado:R$ 13.868,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.038,49

Dados da Liquidação:

Número:02030023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.868,05

Valor Total Liquidado:R$ 13.701,63

Pagamento 09040012

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 13.868,05

Valor do IRRF: R$ 166,42

Valor Líquido Pago: R$ 13.701,63


Histórico:

NF 5103 COMP.MARÇO/26