Dados do Empenho:

Número:05010032

Valor Total do Empenho:R$ 2.840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 257.943,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.582.056,82

Dados da Liquidação:

Número:05010032.001

Valor Total da Liquidação:R$ 69.762,85

Valor Total Liquidado:R$ 62.650,19

Pagamento 30030329

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 69.762,85

Valor Líquido Pago: R$ 62.650,19


Histórico:

REF. MARÇO/26