Dados do Empenho:

Número:02030044

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.767,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.232,76

Dados da Liquidação:

Número:02030044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 208.767,24

Valor Total Liquidado:R$ 199.372,71

Pagamento 09040014

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 208.767,24

Valor do ISS: R$ 6.263,02

Valor do IRRF: R$ 3.131,51

Valor Líquido Pago: R$ 199.372,71


Histórico:

NF 1179 COMP.MARÇO/26