- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09040014
Número:02030044
Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 208.767,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.232,76
Número:02030044.001
Valor Total da Liquidação:R$ 208.767,24
Valor Total Liquidado:R$ 199.372,71
Pagamento 09040014
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 208.767,24
Valor do ISS: R$ 6.263,02
Valor do IRRF: R$ 3.131,51
Valor Líquido Pago: R$ 199.372,71
Histórico:
NF 1179 COMP.MARÇO/26