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- Pagamento Nº 09040024
Número:02030043
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 651.838,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.161,97
Número:02030043.001
Valor Total da Liquidação:R$ 651.838,03
Valor Total Liquidado:R$ 622.505,32
Pagamento 09040024
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 651.838,03
Valor do ISS: R$ 19.555,14
Valor do IRRF: R$ 9.777,57
Valor Líquido Pago: R$ 622.505,32
Histórico:
NF 1178 COMP.MARÇO/26