Dados do Empenho:

Número:02030043

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 651.838,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.161,97

Dados da Liquidação:

Número:02030043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 651.838,03

Valor Total Liquidado:R$ 622.505,32

Pagamento 09040024

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 651.838,03

Valor do ISS: R$ 19.555,14

Valor do IRRF: R$ 9.777,57

Valor Líquido Pago: R$ 622.505,32


Histórico:

NF 1178 COMP.MARÇO/26