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- Pagamento Nº 10040003
Número:05010336
Valor Total do Empenho:R$ 368,00
Valor Total Liquidado:R$ 110,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257,60
Pagamento 10040003
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 110,40
Valor do IRRF: R$ 1,32
Valor Líquido Pago: R$ 109,08
Histórico:
NF 3261 COMP.JAN/26