Dados do Empenho:

Número:05010336

Valor Total do Empenho:R$ 368,00

Valor Total Liquidado:R$ 110,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257,60

Dados da Liquidação:

Número:05010336.001

Valor Total da Liquidação:R$ 110,40

Valor Total Liquidado:R$ 109,08

Pagamento 10040003

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 110,40

Valor do IRRF: R$ 1,32

Valor Líquido Pago: R$ 109,08


Histórico:

NF 3261 COMP.JAN/26