Dados do Empenho:

Número:20100011

Valor Total do Empenho:R$ 16.397,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.397,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20100011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.415,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.415,00

Pagamento de Restos a Pagar 10040060

Pago em: 10/04/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 9.415,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.415,00


Histórico:

NF 1129 COMP.DEZ/25