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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10040060
Número:20100011
Valor Total do Empenho:R$ 16.397,50
Valor Total Liquidado:R$ 16.397,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20100011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.415,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.415,00
Pagamento de Restos a Pagar 10040060
Pago em: 10/04/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 9.415,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.415,00
Histórico:
NF 1129 COMP.DEZ/25