Dados do Empenho:

Número:10010005

Valor Total do Empenho:R$ 127.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.636,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10010005.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.047,09

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,44

Pagamento de Restos a Pagar 15040006

Pago em: 15/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 1.047,09

Valor do IRRF: R$ 46,65

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,44


Histórico:

NF 1322 COMP.NOV/25