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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15040013
Número:01080034
Valor Total do Empenho:R$ 94.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.235,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080034.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.304,10
Valor Total Liquidado:R$ 3.233,56
Pagamento de Restos a Pagar 15040013
Pago em: 15/04/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 3.304,10
Valor do IRRF: R$ 70,54
Valor Líquido Pago: R$ 3.233,56
Histórico:
NF 29897 COMP.NOV/25