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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15040023
Número:09070003
Valor Total do Empenho:R$ 34.909,50
Valor Total Liquidado:R$ 34.909,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09070003.004
Valor Total da Liquidação:R$ 13.279,30
Valor Total Liquidado:R$ 13.013,71
Pagamento de Restos a Pagar 15040023
Pago em: 15/04/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 13.279,30
Valor do ISS: R$ 265,59
Valor Líquido Pago: R$ 13.013,71
Histórico:
NF 1491 COMP.NOV/25