Dados do Empenho:

Número:01090074

Valor Total do Empenho:R$ 286.969,75

Valor Total Liquidado:R$ 278.968,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.001,04

Dados da Liquidação:

Número:01090074.004

Valor Total da Liquidação:R$ 55.985,83

Valor Total Liquidado:R$ 52.335,55

Pagamento de Restos a Pagar 17040044

Pago em: 17/04/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)

Valor Total: R$ 55.985,83

Valor do INSS: R$ 1.231,69

Valor do ISS: R$ 2.418,59

Valor Líquido Pago: R$ 52.335,55


Histórico:

NF 970 COMP.NOV/25