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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17040054
Número:01080036
Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 268.558,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080036.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.673,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.506,34
Pagamento de Restos a Pagar 17040054
Pago em: 17/04/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 8.673,50
Valor do IRRF: R$ 167,16
Valor Líquido Pago: R$ 8.506,34
Histórico:
NF 29141 COMP.NOV/25