- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27040029
Número:01090074
Valor Total do Empenho:R$ 286.969,75
Valor Total Liquidado:R$ 278.968,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.001,04
Número:01090074.005
Valor Total da Liquidação:R$ 55.982,47
Valor Total Liquidado:R$ 52.332,42
Pagamento de Restos a Pagar 27040029
Pago em: 27/04/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)
Valor Total: R$ 55.982,47
Valor do INSS: R$ 1.231,61
Valor do ISS: R$ 2.418,44
Valor Líquido Pago: R$ 52.332,42
Histórico:
NF 978 COMP.DEZ/25